Cursos presenciales de impuestos en Madrid

Cursos presenciales de impuestos y contabilidad impositiva

  • CURSOS PRESENCIALES de CONTABILIDAD, IMPUESTOS y NOMINAS en MADRID, TODOS LOS MESES para personas que necesitan conocimientos rápidos en poco tiempo.
  • Centro Privado de Alto Rendimiento presencial con plazas reducidas exclusivamente especializado en FORMACION CONTABLE FISCAL y LABORAL
  • Cursos impartidos por Auditores del ROAC, Socios Economistas y Abogados de los principales Despachos Profesionales de Madrid

CURSO PRESENCIAL DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD IMPOSITIVA

Cursos de impuestos y contabilidad impositiva

Reserva Gratuita:
914 341 226

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  • CURSO ADAPTADO:
    Reforma Tributaria  2015/2016.
    Reales Decretos Ley  2/2016 y  3/2016.
  • COMPLEMENTO IDEAL DEL CURSO DE CONTABILIAD BASICA
    Se confeccionan y contabilizan los impuestos del día a día empresarial.
  • PROFESORES: Economistas y socios principales Despachos de Madrid
  • MEDIOS: 1 ordenador por alumno, seguimiento en clase por pizarra y cañón
  • APLICACION INFORMATICA: Programas AEAT y manejo de su WEB.
  • INICIO DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL: MODELOS 037/036.
  • IRPF: RETENCIONES MODELOS 111/115/123/190/180/193.
  • IRPF: DECLARACION DE RENTA DE UN AUTONOMO.
  • IRPF: PAGOS FRACCIONADOS MODELOS 130 / 131.
  • I.SOC: CONTABILIZACION. RESOLUCION ICAC 9 FEB 2016
  • I.SOC: LEY 27/2014 NUEVO IMPUESTO DE SOCIEDADES
  • I.SOC: MODELO  200 Y DIF. TEMPORARIAS.
  • I.SOC: NUEVO PAGO FRACCIONADO MODELO 202
  • IVA: INICIO DE ACTIVIDAD Y REPERCUSION
  • IVA.: DEDUCCIÓN, PRORRATA Y SECTORES.
  • IVA: MODELOS 303, 390 Y 340. REGÍMENES ESPECIALES
  • IVA: SISTEMA DE SUMINISTRO INMEDIATO DE INFORMACION
  • NOVEDADES EN LA LEY DE PRESUPUESTOS DEL ESTADO
  • INICIAMOS CURSOS PRACTICOS PRESENCIALES CADA MES EN MADRID
  • PLAZAS LIMITADAS: Máximo 8 participantes.
  • 54 Horas.
  • Horario: Lunes miércoles y jueves.- 3 horas.
  • Precio: 295 Euros.
  • 10% Descuento a Antiguos Alumnos
Fecha Inicio:  6 de septiembre de 2017
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RAZONES PARA HACER EL CURSO DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD IMPOSITIVA EN CONTANIIFFORMACION

 Contaniifformacion está en Madrid y es un centro de alto rendimiento contable que imparte cursos especializados en contabilidad fiscal y laboral. Por nuestra experiencia práctica, no ya como docentes, sino como profesionales de la asesoría fiscal sabemos que la única forma de que un cursos pueda ser efectivo en la vida real, ya no solo es que deba ser presencial, sino que además sea capaz de aportar un contenido práctico palpable y calco de lo que es la vida real. Este curso es así y hemos prestado especial cuidado en el diseño de los contenidos para que se impartan y se ejerciten tal y como se manejan en la realidad del día a día de asesorías, gestorías, despachos o áreas fiscales del departamentos financieros de una empresas .El curso de fiscalidad está pensado para cualquiera, que partiendo de cero, aunque en este caso recomendamos hacer antes el curso de contabilidad básica con nosotros, quiera aprender en poco tiempo las tareas habituales que se suelen hacer en la vida real. El temario hace referencia  a la vida real en cuanto a la materia tributaria mínima que hay que conocer para desenvolverse en el ámbito laboral. La dinámica será, tras las explicaciones teóricas, la resolución de supuestos prácticos traídos de la realidad a fin de que el alumno se familiarice con las situaciones típicas del día a día. El curso será impartido por asesores fiscales en ejercicio con más de 10 años de experiencia que trabajan también en tareas contables y fiscales en diferentes empresas y despachos.

1. Explicar al alumno las relación fiscal continua que existe entre una empresa y hacienda.

2. Explicar los tipos de impuestos y modelos que hay y cómo se deben formular.

3. Cómo es el día a día de una empresa en materia tributaria y como se debe llevar el control de las presentaciones periódicas de modelos. En este sentido confeccionaremos durante el curso las declaraciones mas habituales en los formularios de hacienda.

4. Manejaremos los programas de gestión fiscal que pone a nuestra disposición la agencia tributaria para  hacer y presentar impuestos.

5. Haremos especial énfasis en controlar plazos de presentación, organización de la documentación, petición y obtención de información de clientes.

6. Veremos como sacar partido de las declaraciones censales 036 y 037 mediante su confección para  que puedan servirnos de guía a la hora de organizar  nuestro trabajo.

7. Veremos todo el sistema de retenciones desde el primer momento en que recabamos información a un trabajador desde el modelo 145 pasando por la forma de declararlo en el modelo 111 y previo cálculo del porcentaje de retención con la aplicación informática que la agencia tributaria pone a disposición de las empresas cada año. Para terminar veremos la forma de plasmar estas retenciones en el modelo 190 y en la propia declaración de la renta, concluyendo con su contabilización. Se incluirán los modelos previstos por la agencia para la declaración de otras retenciones basadas en naturalezas de renta distintas como alquileres, dividendos y profesionales.

8. Tras el sistema de retenciones veremos el de pagos a cuenta tanto para un empresario individual como para una empresa con forma jurídica de sociedad, aprenderemos a optimizar el pago, confeccionaremos los modelos usando las aplicaciones de hacienda, y veremos como se relacionan los modelos 130 y 131 con el irpf y el modelo 202 con el impuesto de sociedades.

9. Tras el sistema de pagos a cuenta analizaremos el IVA, cuestiones lógicas como quién esta obligado y quién no, como se declara el inicio de una actividad que posibilidades tenemos a la hora de iniciarla, qué es el régimen de deducciones y como se articula a través de los sectores diferenciados, en que consiste la regla de la prorrata y cómo se contabiliza, como actúa sobre los bienes de inversión y que riesgos implica su falta de control, que regímenes específicos hay en el IVA, quién puede o tiene que acogerse a ellos, que modelos se presentan dentro de cada uno y por último haremos un análisis del modelo 340 terminando con el modelo 349 y el 390 y del nuevo sistema de información inmediata en el IVA.

10. Centraremos esfuerzos en el impuesto de sociedades especialmente en una preparación previa y rápida del alumno en fundamentos contables mínimos para entender el significado y funcionamiento del impuesto. Introduciremos las diferencias clave entre la contabilidad y la fiscalidad para declarar óptimamente el impuesto y lo que es más importante aprenderemos a conectar el esquema de liquidación del modelo 200 con la contabilidad. Analizaremos el programa de hacienda para la cumplimentación del modelo, veremos el porqué de que muchas empresas opten por llevar contabilidades fiscales, que consecuencias se derivan, que peso puede tener el auditor en esta forma de contabilidad, y en definitiva como hacer una contabilidad fiscal a nivel práctico. Veremos que peculiaridades tiene la contabilización del impuesto de sociedades en empresas de reducida dimensión y en microempresas.

11. Terminaremos el curso haciendo de nuevo referencia a las declaraciones censales rematando cualquier aspecto que nos quede en relación a otros impuestos y datos (comunicación de socios etc). En definitiva si al final del curso somos capaces de tener controlada una empresa en cuanto a su correcta gestión fiscal  coordinando las declaraciones presentadas con los datos comunicados podemos dar por descontado que en nuestro desempeño laboral estaremos por un lado aportando seguridad a la empresa que nos contrate y por otro seguridad a nosotros mismos en el trabajo que realizamos factores ambos que en la vida real suelen redundar en estabilidad y permanencia en el puesto.

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